Flujo de las órdenes ganadas

Kaztum · al 14 de septiembre de 2026 · fuente: Odoo

41 órdenes de venta de las oportunidades en etapa Ganada, por $200.273.835. Falta recibir $131.661.030 de los clientes y pagar $87.587.758 a los proveedores: un flujo neto de $44.073.272.

Flujo neto
$44,1 MM
Por recibir
$131,7 MM
Falta por pagar
$87,6 MM
Entra$131,7 MM
131,7
Sale$87,6 MM
87,6
Neto$44,1 MM
44,1

Orden por orden

El costo se arma contra las órdenes de compra, línea por línea: cada línea cae en su categoría según el producto que tiene cargado, no según el proveedor. Un flete que viene dentro de la orden del fabricante se cuenta como flete, no como producto.

La columna Comprado dice qué parte de la venta ya tiene compra ligada. Solo lo que falta comprar se estima, con los porcentajes de la venta de esas líneas: producto 45,1%, fletes 18,7%, logos 2,9%, otros 2,7%. Sin marca: todo el costo viene de órdenes de compra. m: parte comprada, parte estimada. e: todo estimado. a: ajustado a mano con lo que PV informó y Odoo todavía no refleja. sin dato: el proyecto ya está comprado pero esa categoría no tiene ningún costo cargado — falta cargarlo, no es un cero. Haz clic en cualquier encabezado para ordenar por esa columna.

ProyectoClienteVentaCompradoProductoFletesLogosOtrosCostoPor recibirFalta pagarFlujo
S02079 CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIATodo pagado. Solo queda cobranza, estimada por PV en $5 millones.32.858.0420% 14.818.977 e2.451.177124.500887.167 e 18.281.8215.000.0000 5.000.000
S02208 I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA6.763.960100% 2.824.503847.442196.155 e-111.349 3.756.7516.763.9601.976.441 4.787.519
S01018 I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA6.514.893100% 2.697.319809.282188.932 e-106.335 3.589.1986.514.8931.889.054 4.625.839
S02148 I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ8.692.355100% 3.188.7031.625.470 e252.078 e234.694 e 5.300.9458.692.3554.366.595 4.325.760
S02816 I MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ4.995.50186% 3.185.683 m934.159 e144.870 e134.879 e 4.399.5914.995.5011.519.475 3.476.026
S02982 SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D4.736.79551% 1.838.723 m451.291137.367 e127.893 e 2.555.2744.736.7951.304.692 3.432.103
S01741 HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE COProductos pagados a Daxpel el 25-08 (PI-269, US$1.507,50 EXW, $1.376.574 por Binance), cargados como OC P00408. El costo del producto va al peso realmente transferido, $1.376.574 al cambio 913,15 del día del pago, no a los $934,35 con que el informe convierte el resto. Logos en cero: falta confirmar si Daxpel trae el estampado de origen dentro del precio EXW. Pendiente: flete aéreo desde Pakistán (P00403, $560.610) y distribución nacional (P00404, $120.000), ninguno cotizado todavía.3.665.200100% 1.376.574 a680.610 a00 2.057.1843.665.200680.610 2.984.590
S03000 MINISTERIO PUBLICO3.363.89271% 931.390 m288.71497.553 e90.825 e 1.408.4823.363.892627.404 2.736.488
S02545 I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA7.126.7910% 3.214.183 e1.332.710 e206.677 e192.423 e 4.945.9937.126.7914.945.993 2.180.798
S01957 CORP MUNICIPAL DE CONCHALI DE EDUCACION SALUD Y ATENCION DE MENORES6.783.0000% 3.059.133 e1.268.421 e196.707 e183.141 e 4.707.4026.783.0004.707.402 2.075.598
S02648 SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA TAMARUGAL3.944.850100% 2.146.477737.687 e114.401 e106.511 e 3.105.0763.944.8501.900.677 2.044.173
S02224 MUNICIPALIDAD DE HUALPEN5.512.6750% 2.486.216 e1.030.870 e159.868 e148.842 e 3.825.7965.512.6753.825.796 1.686.879
S02445 I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS2.631.80468% 942.568 m492.147 e76.322 e71.059 e 1.582.0962.631.8041.018.449 1.613.355
S02631 I MUNICIPALIDAD DE PITRUFQUENPolerones y tenidas de vóleibol pagadas a Chengyun en dos tramos, US$1.240,52 en total (P00413). Ese pago todavía NO está registrado en Odoo: la orden va en dólares y salió de Banco Santander, que es un diario en pesos. Falta comprar los petos a Shaoxing Jinlangte (P00414, US$89,83 con su prorrata del DHL) y el despacho a Pitrufquén (P00415, $50.000 estimado, sin cotizar).1.783.691100% 839.607449.18251.727 e14.501 1.355.0171.783.691195.913 1.587.778
S03180 I MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE1.879.248100% 960.000351.419 e54.498 e50.740 e 1.416.6571.879.248456.657 1.422.591
S02544 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA4.657.4704% 2.117.393 m870.947 e135.067 e125.752 e 3.249.1594.657.4703.249.159 1.408.311
S02376 CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE LAMPA2.560.404100% 798.8691.105.70074.252 e69.131 e 2.047.9522.560.4041.249.083 1.311.321
S01881 SERVICIO DE SALUD CONCEPCION4.260.2000% 1.921.350 e796.657 e123.546 e115.025 e 2.956.5784.260.2002.956.578 1.303.622
S02493 CORP NACIONAL FORESTAL2.355.24854% 789.393 m268.22668.302 e16.925 1.142.8462.355.2481.142.846 1.212.402
S02089 SUBSECRETARIA DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES3.944.8500% 1.779.127 e737.687 e114.401 e106.511 e 2.737.7263.944.8502.737.726 1.207.124
S03013 I MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA3.559.2900% 1.605.240 e665.587 e103.219 e96.101 e 2.470.1473.559.2902.470.147 1.089.143
S02362 I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES2.878.7296% 1.447.823 m538.322 e83.483 e77.726 e 2.147.3542.878.7291.914.114 964.615
S03091 Ministerio de Vivienda y Urbanismo - SEREMI MINVU II Región2.953.8180% 1.332.172 e552.364 e85.661 e79.753 e 2.049.9502.953.8182.049.950 903.868
S03131 SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE LOS ÁLAMOS4.597.684100% 3.248.700214.200133.333 e124.137 e 3.720.3704.597.6843.720.370 877.314
S02277 CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE PUDAHUEL2.809.7090% 1.267.179 e525.416 e81.482 e75.862 e 1.949.9392.809.7091.949.939 859.770
S02855 SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE MARCHIGUE2.269.8060% 1.023.683 e424.454 e65.824 e61.285 e 1.575.2462.269.8061.575.246 694.560
S02192 SERVICIO DE SALUD BIO BIO1.908.7600% 860.851 e356.938 e55.354 e51.537 e 1.324.6801.908.7601.324.680 584.080
S03104 FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO1.704.0800% 768.540 e318.663 e49.418 e46.010 e 1.182.6311.704.0801.182.631 521.449
S02849 I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA1.219.51224% 522.798 m228.049 e35.366 e32.927 e 819.1401.219.512711.740 507.772
S02939 I MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO1.551.2840% 699.629 e290.090 e44.987 e41.885 e 1.076.5911.551.2841.076.591 474.693
S02703 DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOSSegún PV, Satex (P00395, $118.453) y el estampado de Luciano Figueroa (P00396, $72.947) ya están pagados; en Odoo ninguno figura pagado y la factura de Satex sigue en borrador. Falta el despacho a Los Ríos, ~$25.000 según Stefany. Recibido conforme el 11-09, la factura al cliente todavía no se emite.458.269100% 118.453 a25.000 a66.997 a5.950 a 216.400458.26925.000 433.269
S02338 I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO1.353.0300% 610.217 e253.017 e39.238 e36.532 e 939.0041.353.030939.004 414.026
S03185 I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO1.229.8650% 554.669 e229.985 e35.666 e33.206 e 853.5261.229.865853.526 376.339
S03073 María Gabriela1.111.6980% 501.376 e207.888 e32.239 e30.016 e 771.5191.111.698771.519 340.179
S02953 Iluste Municipalidad de Huechuraba308.2100% 139.003 e57.635 e8.938 e8.322 e 213.898308.210213.898 94.312
S02878 Flo Herrada277.2700% 125.049 e51.849 e8.041 e7.486 e 192.425277.270192.425 84.845
S02790 I MUNICIPALIDAD DE MOSTAZAL231.5740% 104.440 e43.304 e6.716 e6.252 e 160.712231.574160.712 70.862
S02027 I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTOTodo comprado y cobrado salvo los clínicos. Falta la compra local de clínicos más bordado, $504.000 de referencia del chatter del 19-08. Ninguna compra de este proyecto está cargada en Odoo.4.663.4910% 2.103.234 e872.073 e135.241 e125.914 e 504.0000504.000 -504.000
S02773 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILLON10.065.61599% 8.567.297 m1.882.270 e291.903 e271.772 e 11.013.24210.065.61511.013.242 -947.627
S02661 CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE AEntregado y cobrado. Queda un gasto de cambios y reemplazos.16.618.945100% 4.952.0553.107.743 e481.949 e448.712 e 3.000.00003.000.000 -3.000.000
S01354 Municipalidad de Huechuraba19.472.3270% 11.873.2714.816.65229.750525.753 e 17.245.426011.188.474 -11.188.474
Total200.273.83594.341.86733.191.2974.392.0284.645.473127.847.744131.661.03087.587.75844.073.272
De dónde sale cada número